AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.



BASE LEGAL

La Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", crea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

MISIÓN

Proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.

VISIÓN

Lograr que Puerto Rico cuente con un sistema de suministro de agua y alcantarillado que promueva una calidad de vida saludable y una economía sólida en el presente y para generaciones futuras.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Directorado de Compras y Logística
  • Directorado de Comunicaciones
  • Directorado de Emergencias y Seguridad Corporativa
  • Directorado de Finanzas
  • Directorado de Infraestructura
  • Directorado de Recursos Humanos
  • Directorado de Servicios al Cliente
  • Directorado de Sistemas de Información
  • Junta de Directores(as)
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina del Asesor Legal General
  • Oficina del Presidente Ejecutivo
  • Oficina del Vice-Presidente Ejecutivo
  • Oficinas Regionales
  • Secretaría de la Junta

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está localizada en la Avenida Barbosa Núm. 604, Edificio Sergio Cuevas Bustamante en Hato Rey. Además, cuenta con cinco oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: Arecibo, Caguas, Mayagüez, Ponce y San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Clientes de agua potable 533,077 533,077 533,077
Clientes de agua servida 746,680 746,680 746,680

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012
Sept./08 Sept./09 Sept./10 Feb./11 Proy.

 

Cantidad total de puestos 5,882 5,520 4,972 4,848 4,628

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2011-2012 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente

Descripción del Programa

La Isla se divide en cinco centros regionales, cada uno cuenta con los recursos de desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este programa incluye los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.

Objetivos
  • Brindar a la ciudadanía, acceso a un abastecimiento suficiente, adecuado y seguro de agua potable en cumplimiento con todos los reglamentos aplicables.
  • Promover la interconexión de los sistemas de distribución entre los más importantes cuerpos de agua de Puerto Rico, para proveer apoyo entre las diferentes regiones. Desarrollar procesos proactivos para evaluar la capacidad de los sistemas de agua potable, estar en cumplimiento con los reglamentos cambiantes e implantar los cambios necesarios.

Datos Estadísticos 2010 2011 2012

 

Comerciales 62,938 62,938 62,938
Gubernamentales 10,946 10,946 10,946
Industriales 1,237 1,237 1,237
Residenciales 1,204,636 1,204,636 1,204,636

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2011-2012.

Clientela

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales de áreas urbanas y rurales

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2,077 2,077 1,311 1,244
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 38 38 7 7
Servicios Generales y de Mantenimiento 3,313 2,991 2,954 2,679
Sistemas de Información 0 0 9 9
Total, Puestos 5,428 5,106 4,281 3,939

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales.

A este programa están adscritas las cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro). Cada oficina regional cuenta con los recursos para desarrollar sus actividades de manera autónoma, gestionar a nivel local sus operaciones, administraciones y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos y finanzas.

Clientela

La clientela está constituída por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 245 205 388 387
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 43 43 71 71
Servicios Generales y de Mantenimiento 66 66 73 73
Sistemas de Información 21 21 40 40
Total, Puestos 375 335 572 571

Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.

Clientela

La población urbana y rural

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 76 76 111 110
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 3 3 8 8
Total, Puestos 79 79 119 118

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a $1,048,065,000. Los recursos incluyen: $596,831,000 de Ingresos Propios, $18,109,000 de Fondos Federales, $75,904,000 de Otros Ingresos, $338,795,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos y $18,426,000 del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $26,350,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2010-2011. Esta disminución se debe principalmente a una reducción en los costos de nómina por concepto del programa de incentivos para el retiro de empleados y otras medidas de control de gastos.

Los Ingresos Propios de la Autoridad provienen de la venta de agua y el servicio de alcantarillados. Estos recursos se destinarán para cubrir sus gastos operacionales.

Los Fondos Federales provienen de las propuestas "Capitalization Grants for Drinking Water - State Revolving Fund" y "Water and Waste Disposal System for Rural Communities", que se utilizan para la realización de mejoras en las plantas de tratamiento de aguas usadas.

Los Otros Ingresos provienen de aportaciones de desarrolladores, del Plan de Estímulo Económico Criollo (PEC) y del Memorando de Entendimiento (MOA, por sus siglas en inglés) firmado con Agencias Gubernamentales y Municipios para el desarrollo de mejoras permanentes.

Para la realización de proyectos de mejoras permanentes se incluye $451,234,000, de los cuales se destinan $425,981,000 para obras de construcción y $25,253,000 para proyectos de renovación, reemplazo e inversiones. El financiamiento de la inversión incluye recursos de fondos federales, prestamos y emisiones de bonos y otros ingresos.

Para el año fiscal 2011-2012, se estiman aportaciones por la cantidad de $18,426,000 para inversión de capital en programas de fuentes pluviales, provenientes de fondos ARRA.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente 555,927 576,726 537,337 519,514
Dirección y Administración General 95,912 108,494 85,844 77,317
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 651,839 685,220 623,181 596,831
 
Mejoras Permanentes
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente 0 10,425 0 0
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes 490,064 361,377 298,116 451,234
Subtotal, Mejoras Permanentes 490,064 371,802 298,116 451,234
Total, Programa 1,141,903 1,057,022 921,297 1,048,065
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 651,839 685,220 623,181 596,831
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 651,839 685,220 623,181 596,831
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 8,639 6,064 8,890 18,109
Otros Ingresos 66,621 48,231 14,518 75,904
Préstamos y Emisiones de Bonos 414,804 316,781 266,950 338,795
Fondos Federales ARRA 0 726 7,758 18,426
Subtotal, Mejoras Permanentes 490,064 371,802 298,116 451,234
Total, Origen de Recursos 1,141,903 1,057,022 921,297 1,048,065
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 294,339 285,556 270,657 240,807
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 144,799 132,947 140,488 141,892
Servicios Comprados 93,142 90,451 80,193 86,107
Gastos de Transportación 843 696 665 671
Servicios Profesionales 49,540 95,185 61,318 56,810
Otros Gastos Operacionales 9,168 14,196 8,592 8,676
Compra de Equipo 2,623 861 1,881 1,900
Materiales y Suministros 56,155 64,633 58,401 58,972
Anuncios y Pautas en Medios 1,230 695 986 996
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 651,839 685,220 623,181 596,831
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 490,064 371,802 298,116 451,234
Subtotal, Mejoras Permanentes 490,064 371,802 298,116 451,234
Total, Concepto 1,141,903 1,057,022 921,297 1,048,065



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 555,927 576,726 537,337 519,514
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 555,927 576,726 537,337 519,514
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 10,425 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 10,425 0 0
Total, Origen de Recursos 555,927 587,151 537,337 519,514
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 239,937 225,137 226,443 201,519
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 135,446 124,489 135,920 137,278
Servicios Comprados 78,310 76,299 60,693 65,299
Gastos de Transportación 797 696 24 24
Servicios Profesionales 38,428 76,137 50,178 50,680
Otros Gastos Operacionales 8,758 13,453 7,803 7,881
Compra de Equipo 8 0 3 3
Materiales y Suministros 53,902 60,484 56,053 56,608
Anuncios y Pautas en Medios 341 31 220 222
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 555,927 576,726 537,337 519,514
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 10,425 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 10,425 0 0
Total, Concepto 555,927 587,151 537,337 519,514
 

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 95,912 108,494 85,844 77,317
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 95,912 108,494 85,844 77,317
Total, Origen de Recursos 95,912 108,494 85,844 77,317
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 54,402 60,419 44,214 39,288
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9,353 8,458 4,568 4,614
Servicios Comprados 14,832 14,152 19,500 20,808
Gastos de Transportación 46 0 641 647
Servicios Profesionales 11,112 19,048 11,140 6,130
Otros Gastos Operacionales 410 743 789 795
Compra de Equipo 2,615 861 1,878 1,897
Materiales y Suministros 2,253 4,149 2,348 2,364
Anuncios y Pautas en Medios 889 664 766 774
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 95,912 108,494 85,844 77,317
Total, Concepto 95,912 108,494 85,844 77,317
 

Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 8,639 6,064 8,890 18,109
Fondos Federales ARRA 0 726 7,758 18,426
Otros Ingresos 66,621 37,806 14,518 75,904
Préstamos y Emisiones de Bonos 414,804 316,781 266,950 338,795
Subtotal, Mejoras Permanentes 490,064 361,377 298,116 451,234
Total, Origen de Recursos 490,064 361,377 298,116 451,234
 
Concepto  
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 490,064 361,377 298,116 451,234
Subtotal, Mejoras Permanentes 490,064 361,377 298,116 451,234
Total, Concepto 490,064 361,377 298,116 451,234