DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes".


MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.


VISIÓN

Ofrecer a nuestra ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre. Administrar nuestros programas de recreación y deportes de manera ágil y pro-activa, en coordinación con nuestros municipios y organizaciones comunitarias, para lograr una mayor participación de todos los sectores de nuestra sociedad.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Departamento de Recreación y Deportes se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Comisiones de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y de Seguridad en la Recreación y el Deporte.
  • Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
  • Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Prensa y Comunicaciones
  • Oficina de Presupuesto y Planificación
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Secretario
  • Oficinas Regionales
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Infraestructura
  • Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
  • Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
  • Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La oficina central del Departamento está localizada en Parque de Santurce "Teofilo Cruz" en la Calle Los Ángeles #670, Pda. 24, en Santurce. Además, cuenta con 10 oficinas regionales en los siguientes municipios: Añasco (Región Noroeste), Arecibo (Región Norte), Aibonito (Región Central), Caguas (Región Centro-Sur), Canóvanas (Región Noreste), Humacao (Región Sureste), Mayagüez (Región Suroeste), Ponce (Región Sur), San Juan (Región Metropolitana) y Toa Alta (Región del Toa). Además, el DRD cuenta con una Subregión localizada en el pueblo de Guayama.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012
Sept./08 Sept./09 Sept./10 Feb./11 Proy.

 

Cantidad total de puestos 987 813 659 528 528

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2011-2012 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza adecuadamente la operación de la agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme a los principios de sana administración pública.

Objetivo

  • Disponer de personal profesional, capacitado y con las herramientas necesarias para brindar un servicio de excelencia a los clientes internos y externos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 109 106 69 60
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 2 2 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 4 4 4 6
Total, Puestos 115 112 74 67

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones, las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan, a través de las Oficinas Regionales.

Objetivos

  • Usar adecuadamente los recursos asignados para atender las facilidades recreativas, ubicadas en todas las Regiones de Servicios del Departamento de Recreación y Deportes, a través de la Isla.
  • Mantener las facilidades recreativas en condiciones aptas para el disfrute pleno de la ciudadanía.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 159 155 136 111
Profesionales de la Educación y Recreación 1 1 1 6
Servicios Generales y de Mantenimiento 214 181 138 189
Otro Personal de Seguridad y Protección 50 33 49 29
Otro Personal 181 181 130 39
Total, Puestos 605 551 454 374

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad, mejorando su calidad de vida.

Objetivos

  • Continuar con el Proyecto "Plaza Ejercicio", el cual establece un programa de mejoramiento físico mediante el ejercicio, para adultos y personas de edad avanzada, y que se realiza en las plazas públicas de los municipios que interesen participar, a través de la Isla en horario vespertino.
  • Establecer ligas de competencia "masters" en diferentes deportes.
  • Brindar ayuda económica a aquellos individuos que hayan demostrado compromiso y talento, para su desarrollo a nivel competitivo internacional.
  • Establecer academias deportivas para personas con impedimentos, durante los fines de semana y alrededor de la Isla.
  • Promover la actividad física para la población adulta.
  • Garantizar clases de educación física en todos los niveles escolares, dentro del Sistema de Educación Pública.
  • Certificar y mantener un banco de talento de entrenadores en todos los deportes en los aspectos técnicos y sicológicos del deporte, en coordinación con las federaciones y las universidades.
  • Promover la creación de organizaciones recreativas y deportivas permanentes y autosuficientes en los residenciales públicos.
  • Promover el turismo deportivo, a través de una alianza con la Compañía de Turismo para buscar enérgicamente la actividad turística atada al deporte.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 65 64 23 29
Maestros 3 3 3 1
Profesionales de la Educación y Recreación 199 83 105 57
Total, Puestos 267 150 131 87

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a $43,111,000. Los recursos incluyen $30,869,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,542,000 de Asignaciones Especiales y $2,700,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $894,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2010-2011. Este aumento se debe principalmente a los costos de utilidades y mantenimiento de las nuevas instalaciones construidas para los Juegos Centroamericanos de Mayagüez 2010.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) continúe la administración de programas de recreación y deportes, en coordinación con los municipios y organizaciones comunitarias. Estos programas están enfocados principalmente a los Centros de Formación Deportiva, donde el deporte es utilizado como instrumento para el desarrollo de valores y capacitación en los fundamentos de las destrezas deportivas. Los Centros son unidades de educación deportiva ubicados en comunidades de fácil acceso, cuya participación asciende a 140,450 ciudadanos a través de 65 Municipios. Se proyecta que para el 2012 la participación en estos Centros ascienda a 177,000 ciudadanos.

Además, algunas de las disciplinas atendidas en los programas son: Cancha Abierta, que integra jóvenes de los residenciales públicos del País, en la enseñanza y práctica deportiva del baloncesto, balompié y volibol; Plaza Ejercicio, que provee diversas alternativas de actividad física dirigidas principalmente a la población adulta y de edad avanzada; Jugando por tu Salud, que enfoca el desarrollo de actividades deportivas a la condición de sobrepeso de nuestra población de niños y jóvenes; Academias Adaptadas, que dirige sus servicios recreo-deportivos a las personas con diversidad de condiciones especiales.

Además, se incluye una Asignación Especial para ofrecer a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre. La iniciativa de mayor participación está contenida en la Liga Atlética Escolar con 54,300 estudiantes en 903 escuelas públicas. Este programa es una alianza colaborativa con el Departamento de Educación que establece, a través de la implantación de la Liga Atlética Escolar (LAE), competencias deportivas en un escenario de alta calidad para los estudiantes talentosos del país.




RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 6,925 7,329 5,567 8,134
Infraestructura Física 22,358 18,718 16,446 17,157
Promoción y Fomento de los Deportes 9,567 6,474 7,962 8,278
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,850 32,521 29,975 33,569
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 0 2,946 0 0
Promoción y Fomento de los Deportes 9,595 6,999 8,620 9,542
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,595 9,945 8,620 9,542
 
Mejoras Permanentes
Infraestructura Física 0 150 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 150 0 0
Total, Programa 48,445 42,616 38,595 43,111
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 38,850 14,893 11,304 30,869
Otros Ingresos 0 0 0 2,700
Fondo de Estabilización 0 17,628 18,671 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,850 32,521 29,975 33,569
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 9,595 9,945 8,620 9,542
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,595 9,945 8,620 9,542
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 150 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 150 0 0
Total, Origen de Recursos 48,445 42,616 38,595 43,111
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 28,231 23,162 20,526 17,953
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6,407 6,117 5,978 6,972
Servicios Comprados 345 394 399 749
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 8 40 39
Gastos de Transportación 202 81 163 382
Servicios Profesionales 150 46 82 81
Otros Gastos Operacionales 22 6 15 15
Asignaciones Englobadas 2,120 2,409 2,672 7,279
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,289 268 0 0
Compra de Equipo 13 0 0 0
Materiales y Suministros 71 30 100 99
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,850 32,521 29,975 33,569
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,595 4,745 3,420 4,320
Incentivos y Subsidios 8,000 5,200 5,200 5,222
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,595 9,945 8,620 9,542
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 150 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 150 0 0
Total, Concepto 48,445 42,616 38,595 43,111

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 2,975 3,307 0
Otros Ingresos 0 0 0 2,700
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,925 4,354 2,260 5,434
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,925 7,329 5,567 8,134
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 2,946 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 2,946 0 0
Total, Origen de Recursos 6,925 10,275 5,567 8,134
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,724 4,481 3,675 3,256
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 328 330 330 286
Servicios Comprados 325 390 390 737
Gastos de Transportación 39 0 1 1
Servicios Profesionales 150 46 82 81
Otros Gastos Operacionales 16 6 13 13
Asignaciones Englobadas 0 1,778 1,000 3,685
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,289 268 0 0
Compra de Equipo 1 0 0 0
Materiales y Suministros 53 30 76 75
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,925 7,329 5,567 8,134
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 2,946 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 2,946 0 0
Total, Concepto 6,925 10,275 5,567 8,134
 



Infraestructura Física

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 11,339 11,108 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,358 7,379 5,338 17,157
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,358 18,718 16,446 17,157
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 150 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 150 0 0
Total, Origen de Recursos 22,358 18,868 16,446 17,157
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 17,489 14,263 12,121 10,336
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,612 4,450 4,311 4,862
Servicios Comprados 3 4 9 12
Gastos de Transportación 101 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 5 0 0 0
Asignaciones Englobadas 143 1 5 1,947
Compra de Equipo 3 0 0 0
Materiales y Suministros 2 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,358 18,718 16,446 17,157
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 150 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 150 0 0
Total, Concepto 22,358 18,868 16,446 17,157
 

Promoción y Fomento de los Deportes

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 3,314 4,256 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,567 3,160 3,706 8,278
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,567 6,474 7,962 8,278
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 9,595 6,999 8,620 9,542
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,595 6,999 8,620 9,542
Total, Origen de Recursos 19,162 13,473 16,582 17,820
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,018 4,418 4,730 4,361
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,467 1,337 1,337 1,824
Servicios Comprados 17 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 8 40 39
Gastos de Transportación 62 81 162 381
Otros Gastos Operacionales 1 0 2 2
Asignaciones Englobadas 1,977 630 1,667 1,647
Compra de Equipo 9 0 0 0
Materiales y Suministros 16 0 24 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,567 6,474 7,962 8,278
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,595 1,799 3,420 4,320
Incentivos y Subsidios 8,000 5,200 5,200 5,222
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,595 6,999 8,620 9,542
Total, Concepto 19,162 13,473 16,582 17,820