|
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969,
según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico.
MISIÓN
Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.
VISIÓN
Ser una organización eficiente y recta, comprometida en completar con éxito aquellas misiones que sean para beneficio de la Isla, la nación y la comunidad en general.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Guardia Nacional de Puerto Rico se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- División de Ingeniería
- División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
- División de Personal Militar
- División de Servicios Administrativos
- Guardia Estatal de Puerto Rico
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
- Unidad de la Guardia Nacional Aérea
- Unidad de la Guardia Nacional Terrestre
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Guardia Nacional de Puerto Rico está localizada en la Calle Raúl Estevez, Esquina Avenida Constitución, en el área de Puerta de Tierra, en San Juan.
Además, cuenta con cuarteles militares localizados en los siguientes municipios: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fuerte Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Isla Grande, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Punta Borinquen, Punta Salinas, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, y Vega Baja (Tortuguero).
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
La Guardia Nacional tiene los siguientes programas:
PUESTOS OCUPADOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Sept./08 |
Sept./09 |
Sept./10 |
Feb./11 |
Proy. |
  |
| Cantidad total de puestos |
466 |
428 |
402 |
380 |
380 |
PROGRAMAS
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia.
Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
18 |
19 |
16 |
17 |
| Total, Puestos |
18 |
19 |
16 |
17 |
Guardia Estatal de Puerto Rico
Descripción del Programa
Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador.
Clientela
La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Total, Puestos |
2 |
2 |
2 |
2 |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
Descripción del Programa
Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.
Objetivo
- Mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades.
Clientela
Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
46 |
26 |
29 |
25 |
| Servicios Generales y de Mantenimiento |
118 |
121 |
108 |
106 |
| Otro Personal de Seguridad y Protección |
236 |
217 |
208 |
195 |
| Total, Puestos |
400 |
364 |
345 |
326 |
Servicios Auxiliares de Administración
Descripción del Programa
Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
35 |
33 |
31 |
28 |
| Servicios Generales y de Mantenimiento |
11 |
10 |
8 |
7 |
| Total, Puestos |
46 |
43 |
39 |
35 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a $32,433,000. Los recursos incluyen $8,313,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $400,000 de Otros Ingresos y $23,720,000 de Fondos Federales.
Los gastos de funcionamiento reflejan una reducción de $1,604,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2010-2011. Esta disminución se debe principalmente a la reducción en la asignación de fondos no recurrentes de Fondos Federales y del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).
Los recursos de la Resolución Conjunta incluyen $424,000 como aportación para el pareo de fondos federales para el proyecto de mejoras permanentes de la Armería de Gurabo. También, proveerán para cumplir con los compromisos que impone la Ley Orgánica para preservar la paz, el orden y la seguridad de la ciudadanía en general, en situación de emergencia nacional; y servir de apoyo militar al Ejecutivo de Estados Unidos de América en conflictos bélicos.
Los Fondos Federales provienen del programa "National Guard Military Operations and Maintenance". Estos recursos se asignan a través del "Cooperative Agreement" entre el Departamento de la Defensa y el Gobierno de Puerto Rico.
Los Otros Ingresos provienen del Fondo para el Apoyo Presupuestario 2011-2012 creado por Ley.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
| Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Programa |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
| Dirección y Administración General |
909 |
692 |
630 |
629 |
| Guardia Estatal de Puerto Rico |
201 |
389 |
198 |
194 |
| Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
18,337 |
24,707 |
27,854 |
26,354 |
| Servicios Auxiliares de Administración |
3,997 |
6,285 |
4,662 |
4,563 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,444 |
32,073 |
33,344 |
31,740 |
|   |
| Mejoras Permanentes |
| Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
0 |
0 |
894 |
693 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
894 |
693 |
| Total, Programa |
23,444 |
32,073 |
34,238 |
32,433 |
|   |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,205 |
3,174 |
3,734 |
8,313 |
| Fondos Federales |
15,239 |
22,742 |
25,771 |
23,027 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
400 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
6,157 |
3,839 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,444 |
32,073 |
33,344 |
31,740 |
|   |
| Mejoras Permanentes |
  |
| Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
693 |
| Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
894 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
894 |
693 |
| Total, Origen de Recursos |
23,444 |
32,073 |
34,238 |
32,433 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
17,451 |
20,717 |
18,431 |
18,545 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,511 |
2,902 |
2,997 |
4,464 |
| Servicios Comprados |
1,331 |
2,908 |
6,879 |
3,195 |
| Gastos de Transportación |
78 |
91 |
88 |
352 |
| Servicios Profesionales |
925 |
2,508 |
2,973 |
1,996 |
| Otros Gastos Operacionales |
187 |
193 |
109 |
344 |
| Compra de Equipo |
33 |
40 |
40 |
114 |
| Asignación Pareo Fondos Federales |
894 |
2,683 |
1,782 |
2,579 |
| Materiales y Suministros |
34 |
31 |
45 |
151 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,444 |
32,073 |
33,344 |
31,740 |
|   |
| Mejoras Permanentes |
  |
| Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
894 |
693 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
894 |
693 |
| Total, Concepto |
23,444 |
32,073 |
34,238 |
32,433 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Dirección y Administración General
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Fondo de Estabilización |
0 |
471 |
516 |
0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
909 |
221 |
114 |
629 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
909 |
692 |
630 |
629 |
| Total, Origen de Recursos |
909 |
692 |
630 |
629 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
844 |
600 |
573 |
572 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
50 |
78 |
50 |
50 |
| Servicios Comprados |
7 |
7 |
7 |
7 |
| Gastos de Transportación |
5 |
4 |
0 |
0 |
| Otros Gastos Operacionales |
3 |
3 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
909 |
692 |
630 |
629 |
| Total, Concepto |
909 |
692 |
630 |
629 |
|   |
Guardia Estatal de Puerto Rico
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Fondo de Estabilización |
0 |
256 |
92 |
0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
201 |
133 |
106 |
194 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
201 |
389 |
198 |
194 |
| Total, Origen de Recursos |
201 |
389 |
198 |
194 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
104 |
325 |
102 |
99 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Servicios Comprados |
7 |
0 |
14 |
14 |
| Gastos de Transportación |
3 |
4 |
3 |
3 |
| Otros Gastos Operacionales |
82 |
55 |
74 |
73 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
201 |
389 |
198 |
194 |
| Total, Concepto |
201 |
389 |
198 |
194 |
|   |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Fondo de Estabilización |
0 |
3,038 |
2,431 |
0 |
| Fondos Federales |
12,624 |
19,254 |
22,283 |
19,539 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
400 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,713 |
2,415 |
3,140 |
6,415 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,337 |
24,707 |
27,854 |
26,354 |
|   |
| Mejoras Permanentes |
  |
| Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
693 |
| Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
894 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
894 |
693 |
| Total, Origen de Recursos |
18,337 |
24,707 |
28,748 |
27,047 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
13,471 |
16,227 |
14,286 |
14,498 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,980 |
2,334 |
2,384 |
3,855 |
| Servicios Comprados |
928 |
2,410 |
6,351 |
2,668 |
| Gastos de Transportación |
32 |
38 |
37 |
301 |
| Servicios Profesionales |
925 |
2,508 |
2,973 |
1,996 |
| Otros Gastos Operacionales |
78 |
106 |
6 |
242 |
| Compra de Equipo |
10 |
10 |
10 |
84 |
| Asignación Pareo Fondos Federales |
894 |
1,063 |
1,782 |
2,579 |
| Materiales y Suministros |
19 |
11 |
25 |
131 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,337 |
24,707 |
27,854 |
26,354 |
|   |
| Mejoras Permanentes |
  |
| Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
894 |
693 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
894 |
693 |
| Total, Concepto |
18,337 |
24,707 |
28,748 |
27,047 |
|   |
Servicios Auxiliares de Administración
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Fondo de Estabilización |
0 |
2,392 |
800 |
0 |
| Fondos Federales |
2,615 |
3,488 |
3,488 |
3,488 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,382 |
405 |
374 |
1,075 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,997 |
6,285 |
4,662 |
4,563 |
| Total, Origen de Recursos |
3,997 |
6,285 |
4,662 |
4,563 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
3,032 |
3,565 |
3,470 |
3,376 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
476 |
485 |
558 |
554 |
| Servicios Comprados |
389 |
491 |
507 |
506 |
| Gastos de Transportación |
38 |
45 |
48 |
48 |
| Otros Gastos Operacionales |
24 |
29 |
29 |
29 |
| Compra de Equipo |
23 |
30 |
30 |
30 |
| Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
1,620 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
15 |
20 |
20 |
20 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,997 |
6,285 |
4,662 |
4,563 |
| Total, Concepto |
3,997 |
6,285 |
4,662 |
4,563 |
|   |
|