GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO .


BASE LEGAL

La Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico.

MISIÓN

Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.

VISIÓN

Ser una organización eficiente y recta, comprometida en completar con éxito aquellas misiones que sean para beneficio de la Isla, la nación y la comunidad en general.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Guardia Nacional de Puerto Rico se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • División de Ingeniería
  • División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
  • División de Personal Militar
  • División de Servicios Administrativos
  • Guardia Estatal de Puerto Rico
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
  • Unidad de la Guardia Nacional Aérea
  • Unidad de la Guardia Nacional Terrestre

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Guardia Nacional de Puerto Rico está localizada en la Calle Raúl Estevez, Esquina Avenida Constitución, en el área de Puerta de Tierra, en San Juan.

Además, cuenta con cuarteles militares localizados en los siguientes municipios: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fuerte Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Isla Grande, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Punta Borinquen, Punta Salinas, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, y Vega Baja (Tortuguero).

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

La Guardia Nacional tiene los siguientes programas:

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012
Sept./08 Sept./09 Sept./10 Feb./11 Proy.

 

Cantidad total de puestos 466 428 402 380 380

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2011-2012 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia. Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 18 19 16 17
Total, Puestos 18 19 16 17

Guardia Estatal de Puerto Rico

Descripción del Programa

Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador.

Clientela

La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 2 2 2
Total, Puestos 2 2 2 2

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Descripción del Programa

Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

Objetivo

  • Mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades.

Clientela

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 46 26 29 25
Servicios Generales y de Mantenimiento 118 121 108 106
Otro Personal de Seguridad y Protección 236 217 208 195
Total, Puestos 400 364 345 326

Servicios Auxiliares de Administración

Descripción del Programa

Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 35 33 31 28
Servicios Generales y de Mantenimiento 11 10 8 7
Total, Puestos 46 43 39 35

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a $32,433,000. Los recursos incluyen $8,313,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $400,000 de Otros Ingresos y $23,720,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una reducción de $1,604,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2010-2011. Esta disminución se debe principalmente a la reducción en la asignación de fondos no recurrentes de Fondos Federales y del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).

Los recursos de la Resolución Conjunta incluyen $424,000 como aportación para el pareo de fondos federales para el proyecto de mejoras permanentes de la Armería de Gurabo. También, proveerán para cumplir con los compromisos que impone la Ley Orgánica para preservar la paz, el orden y la seguridad de la ciudadanía en general, en situación de emergencia nacional; y servir de apoyo militar al Ejecutivo de Estados Unidos de América en conflictos bélicos.

Los Fondos Federales provienen del programa "National Guard Military Operations and Maintenance". Estos recursos se asignan a través del "Cooperative Agreement" entre el Departamento de la Defensa y el Gobierno de Puerto Rico.

Los Otros Ingresos provienen del Fondo para el Apoyo Presupuestario 2011-2012 creado por Ley.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 909 692 630 629
Guardia Estatal de Puerto Rico 201 389 198 194
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 18,337 24,707 27,854 26,354
Servicios Auxiliares de Administración 3,997 6,285 4,662 4,563
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,444 32,073 33,344 31,740
 
Mejoras Permanentes
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 0 0 894 693
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 894 693
Total, Programa 23,444 32,073 34,238 32,433
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,205 3,174 3,734 8,313
Fondos Federales 15,239 22,742 25,771 23,027
Otros Ingresos 0 0 0 400
Fondo de Estabilización 0 6,157 3,839 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,444 32,073 33,344 31,740
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 0 693
Fondos Federales ARRA 0 0 894 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 894 693
Total, Origen de Recursos 23,444 32,073 34,238 32,433
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 17,451 20,717 18,431 18,545
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,511 2,902 2,997 4,464
Servicios Comprados 1,331 2,908 6,879 3,195
Gastos de Transportación 78 91 88 352
Servicios Profesionales 925 2,508 2,973 1,996
Otros Gastos Operacionales 187 193 109 344
Compra de Equipo 33 40 40 114
Asignación Pareo Fondos Federales 894 2,683 1,782 2,579
Materiales y Suministros 34 31 45 151
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,444 32,073 33,344 31,740
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 894 693
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 894 693
Total, Concepto 23,444 32,073 34,238 32,433


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 471 516 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 909 221 114 629
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 909 692 630 629
Total, Origen de Recursos 909 692 630 629
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 844 600 573 572
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 50 78 50 50
Servicios Comprados 7 7 7 7
Gastos de Transportación 5 4 0 0
Otros Gastos Operacionales 3 3 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 909 692 630 629
Total, Concepto 909 692 630 629
 



Guardia Estatal de Puerto Rico

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 256 92 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 201 133 106 194
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 201 389 198 194
Total, Origen de Recursos 201 389 198 194
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 104 325 102 99
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 5 5 5
Servicios Comprados 7 0 14 14
Gastos de Transportación 3 4 3 3
Otros Gastos Operacionales 82 55 74 73
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 201 389 198 194
Total, Concepto 201 389 198 194
 


Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 3,038 2,431 0
Fondos Federales 12,624 19,254 22,283 19,539
Otros Ingresos 0 0 0 400
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,713 2,415 3,140 6,415
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,337 24,707 27,854 26,354
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 0 693
Fondos Federales ARRA 0 0 894 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 894 693
Total, Origen de Recursos 18,337 24,707 28,748 27,047
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,471 16,227 14,286 14,498
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,980 2,334 2,384 3,855
Servicios Comprados 928 2,410 6,351 2,668
Gastos de Transportación 32 38 37 301
Servicios Profesionales 925 2,508 2,973 1,996
Otros Gastos Operacionales 78 106 6 242
Compra de Equipo 10 10 10 84
Asignación Pareo Fondos Federales 894 1,063 1,782 2,579
Materiales y Suministros 19 11 25 131
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,337 24,707 27,854 26,354
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 894 693
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 894 693
Total, Concepto 18,337 24,707 28,748 27,047
 

Servicios Auxiliares de Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 2,392 800 0
Fondos Federales 2,615 3,488 3,488 3,488
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,382 405 374 1,075
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,997 6,285 4,662 4,563
Total, Origen de Recursos 3,997 6,285 4,662 4,563
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,032 3,565 3,470 3,376
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 476 485 558 554
Servicios Comprados 389 491 507 506
Gastos de Transportación 38 45 48 48
Otros Gastos Operacionales 24 29 29 29
Compra de Equipo 23 30 30 30
Asignación Pareo Fondos Federales 0 1,620 0 0
Materiales y Suministros 15 20 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,997 6,285 4,662 4,563
Total, Concepto 3,997 6,285 4,662 4,563