|
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955,
según enmendada, reorganiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito será conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.
MISIÓN
Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.
VISIÓN
Convertir a Puerto Rico en el centro cultural más importante del Caribe, Centro América y del contexto hispano en los Estados Unidos y proyectarlo, en la conciencia de sus ciudadanos y al exterior.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Instituto de Cultura Puertorriqueña se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Archivo General de Puerto Rico
- Biblioteca Nacional
- Directoría de Asuntos Administrativos
- División de Arqueología
- División de Artes Plásticas
- División de Artes Populares
- División de Museos y Parques
- División de Música
- División de Patrimonio Histórico Edificado
- División de Promoción Cultural a los Pueblos
- División de Publicaciones y Grabaciones
- División de Teatro
- Junta de Directores1
- Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Información y Prensa
- Oficina de Mejoras y Conservación de Edificios
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Revistas
- Oficina del Director Ejecutivo
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Instituto de Cultura Puertorriqueña está localizado en la Calle Norzagaray frente al Cuartel Ballajá en el Viejo San Juan. Además, cuenta con varios museos, estructuras y oficinas de promoción cultural, arqueología y patrimonio histórico edificado a través de toda la Isla.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Sept./08 |
Sept./09 |
Sept./10 |
Feb./11 |
Proy. |
  |
| Cantidad total de puestos |
384 |
348 |
225 |
205 |
205 |
PROGRAMAS
Conservación del Patrimonio Histórico
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.
Clientela
Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y público en general
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
63 |
59 |
33 |
31 |
| Otro Personal |
10 |
10 |
10 |
8 |
| Total, Puestos |
73 |
69 |
43 |
39 |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, Publicaciones y Grabaciones.
Clientela
Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
38 |
38 |
24 |
22 |
| Otro Personal |
12 |
12 |
8 |
8 |
| Total, Puestos |
50 |
50 |
32 |
30 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el ICP, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 de 31 de julio de 1985.
Clientela
Público en general
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
33 |
25 |
19 |
17 |
| Otro Personal |
22 |
22 |
14 |
14 |
| Total, Puestos |
55 |
47 |
33 |
31 |
Financiamiento de Actividades Culturales
Descripción del Programa
El Programa pretende, mediante el apoyo económico, conservar, promover y divulgar todas nuestras manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas.
Clientela
La clientela está compuesta principalmente por integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
5 |
5 |
3 |
2 |
| Total, Puestos |
5 |
5 |
3 |
2 |
Promoción Cultural y de las Artes
Descripción del Programa
Este Programa se subdivide en cinco subprogramas dirigidos a promover el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales.
Clientela
La clientela está compuesta por los centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
33 |
33 |
25 |
19 |
| Otro Personal |
20 |
20 |
10 |
10 |
| Total, Puestos |
53 |
53 |
35 |
29 |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
71 |
67 |
46 |
44 |
| Otro Personal |
77 |
57 |
33 |
30 |
| Total, Puestos |
148 |
124 |
79 |
74 |
Servicios Integrados a Comunidades
Descripción del Programa
El Programa Servicios Integrados a Comunidades está encaminado a colaborar con varias agencias gubernamentales, dirigidas a promover que los residentes de las Comunidades Especiales, adquieran por sí mismos, las condiciones de vida, destrezas y actitudes para asumir su desarrollo personal y comunitario.
Clientela
Jóvenes y población adulta de residenciales públicos y comunidades especiales
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a $25,119,000. Los recursos incluyen: $13,906,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,068,000 de Asignaciones Especiales, $790,000 de Fondos Federales, $855,000 de Ingresos Propios y $500,000 de Otros Ingresos.
Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $307,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2010-2011. Este cambio se debe principalmente a una redistribución de fondos que nutren el presupuesto del Instituto, y un incremento en los Ingresos Propios y Fondos Federales de la Agencia.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán sufragar los gastos de funcionamiento de la agencia, dirigidos a atender aspectos especializados de la cultura, tales como el fomento de las artes; las artes plásticas; las artes populares; la arqueología; los museos y los parques; los monumentos y las zonas históricas; la música; las publicaciones y las grabaciones; el teatro y la danza; el Archivo General y la Biblioteca General.
Las Asignaciones Especiales, en su mayoría, se transfieren a 26 entidades no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro participantes, que atienden necesidades culturales en nuestra sociedad. Entre estas se encuentran el Museo de Arte de Ponce, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Las Américas, la Fundación Luis Muñoz Marín, la Fundación Felisa Rincón, la Fundación Arturo Somohano, la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta y los Centros Culturales Guarionex, Jesús M. Muñoz y Ramón Aboy, entre otros. Parte de las Asignaciones Especiales es administrada por el propio Instituto y se presenta como parte de sus gastos de funcionamiento.
Los Fondos Federales corresponden a subvenciones de la "National Endowment for the Arts", que persigue se ofrezca a comunidades en desventaja social, económica, geográfica o con limitaciones de salud, la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes, parte de la solución de sus problemas comunitarios.
Los Otros Ingresos se destinan para la Banda Estatal y la Orquesta Filarmómica.
Los Ingresos Propios son producto de la venta de libros y publicaciones del Instituto de Cultura y se utilizan para sufragar gastos generales de funcionamiento de la agencia.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
| Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Programa |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
| Conservación del Patrimonio Histórico |
2,514 |
1,976 |
3,009 |
2,202 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
1,753 |
1,443 |
1,874 |
1,978 |
| Dirección y Administración General |
2,982 |
4,125 |
2,450 |
1,947 |
| Financiamiento de Actividades Culturales |
885 |
976 |
868 |
1,167 |
| Promoción Cultural y de las Artes |
4,412 |
1,438 |
2,653 |
3,567 |
| Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
7,254 |
8,317 |
7,123 |
7,423 |
| Servicios Integrados a Comunidades |
1,327 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
21,127 |
18,275 |
17,977 |
18,284 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
| Conservación del Patrimonio Histórico |
2,095 |
3,706 |
3,550 |
0 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
2,605 |
266 |
85 |
65 |
| Dirección y Administración General |
0 |
300 |
200 |
4,583 |
| Financiamiento de Actividades Culturales |
915 |
350 |
213 |
0 |
| Promoción Cultural y de las Artes |
1,607 |
1,921 |
2,112 |
1,587 |
| Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
0 |
0 |
0 |
600 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,222 |
6,543 |
6,160 |
6,835 |
| Total, Programa |
28,349 |
24,818 |
24,137 |
25,119 |
|   |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
18,056 |
8,872 |
6,893 |
13,906 |
| Asignaciones Especiales |
1,724 |
747 |
1,300 |
2,583 |
| Fondos Federales |
718 |
718 |
739 |
790 |
| Ingresos Propios |
629 |
629 |
689 |
855 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
150 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
7,282 |
8,074 |
0 |
| Fondos Federales ARRA |
0 |
27 |
282 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
21,127 |
18,275 |
17,977 |
18,284 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Asignaciones Especiales |
7,222 |
6,543 |
6,160 |
6,485 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
350 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,222 |
6,543 |
6,160 |
6,835 |
| Total, Origen de Recursos |
28,349 |
24,818 |
24,137 |
25,119 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
11,710 |
9,494 |
9,040 |
7,164 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,657 |
2,987 |
2,783 |
2,848 |
| Servicios Comprados |
1,758 |
1,336 |
2,294 |
3,168 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
514 |
339 |
865 |
1,687 |
| Gastos de Transportación |
370 |
20 |
87 |
88 |
| Servicios Profesionales |
69 |
56 |
1,069 |
1,015 |
| Otros Gastos Operacionales |
3,483 |
1,298 |
1,328 |
1,688 |
| Asignaciones Englobadas |
765 |
2,629 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
491 |
30 |
209 |
306 |
| Materiales y Suministros |
252 |
86 |
264 |
298 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
58 |
0 |
38 |
22 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
21,127 |
18,275 |
17,977 |
18,284 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
7,222 |
6,543 |
6,160 |
6,835 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,222 |
6,543 |
6,160 |
6,835 |
| Total, Concepto |
28,349 |
24,818 |
24,137 |
25,119 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Conservación del Patrimonio Histórico
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
157 |
202 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
1,548 |
2,195 |
0 |
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
159 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,514 |
428 |
657 |
1,841 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,514 |
1,976 |
3,009 |
2,202 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Asignaciones Especiales |
2,095 |
3,706 |
3,550 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,095 |
3,706 |
3,550 |
0 |
| Total, Origen de Recursos |
4,609 |
5,682 |
6,559 |
2,202 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
2,058 |
1,976 |
2,344 |
1,497 |
| Servicios Comprados |
102 |
0 |
128 |
202 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
10 |
0 |
| Gastos de Transportación |
6 |
0 |
36 |
27 |
| Servicios Profesionales |
0 |
0 |
339 |
226 |
| Otros Gastos Operacionales |
96 |
0 |
31 |
172 |
| Compra de Equipo |
232 |
0 |
61 |
18 |
| Materiales y Suministros |
20 |
0 |
52 |
55 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
8 |
5 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,514 |
1,976 |
3,009 |
2,202 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
2,095 |
3,706 |
3,550 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,095 |
3,706 |
3,550 |
0 |
| Total, Concepto |
4,609 |
5,682 |
6,559 |
2,202 |
|   |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Asignaciones Especiales |
171 |
40 |
115 |
266 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
1,100 |
1,185 |
0 |
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
89 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,582 |
303 |
574 |
1,623 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,753 |
1,443 |
1,874 |
1,978 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Asignaciones Especiales |
2,605 |
266 |
85 |
65 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,605 |
266 |
85 |
65 |
| Total, Origen de Recursos |
4,358 |
1,709 |
1,959 |
2,043 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
1,328 |
1,403 |
1,318 |
1,156 |
| Servicios Comprados |
150 |
0 |
132 |
193 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
20 |
0 |
31 |
189 |
| Gastos de Transportación |
35 |
0 |
14 |
8 |
| Servicios Profesionales |
49 |
40 |
73 |
70 |
| Otros Gastos Operacionales |
65 |
0 |
172 |
274 |
| Compra de Equipo |
72 |
0 |
86 |
22 |
| Materiales y Suministros |
24 |
0 |
48 |
65 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
10 |
0 |
0 |
1 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,753 |
1,443 |
1,874 |
1,978 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
2,605 |
266 |
85 |
65 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,605 |
266 |
85 |
65 |
| Total, Concepto |
4,358 |
1,709 |
1,959 |
2,043 |
|   |
Dirección y Administración General
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Asignaciones Especiales |
0 |
562 |
6 |
6 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
1,195 |
1,669 |
0 |
| Fondos Federales ARRA |
0 |
27 |
282 |
0 |
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
426 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,982 |
2,341 |
493 |
1,515 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,982 |
4,125 |
2,450 |
1,947 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Asignaciones Especiales |
0 |
300 |
200 |
4,583 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
300 |
200 |
4,583 |
| Total, Origen de Recursos |
2,982 |
4,425 |
2,650 |
6,530 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
2,604 |
1,536 |
1,855 |
1,144 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Servicios Comprados |
49 |
0 |
5 |
145 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
53 |
27 |
353 |
90 |
| Gastos de Transportación |
54 |
0 |
2 |
17 |
| Servicios Profesionales |
0 |
0 |
194 |
208 |
| Otros Gastos Operacionales |
147 |
0 |
15 |
115 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
2,562 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
49 |
0 |
15 |
203 |
| Materiales y Suministros |
7 |
0 |
11 |
19 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
19 |
0 |
0 |
4 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,982 |
4,125 |
2,450 |
1,947 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
300 |
200 |
4,583 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
300 |
200 |
4,583 |
| Total, Concepto |
2,982 |
4,425 |
2,650 |
6,530 |
|   |
Financiamiento de Actividades Culturales
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Asignaciones Especiales |
75 |
129 |
37 |
249 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
101 |
81 |
0 |
| Fondos Federales |
718 |
718 |
739 |
790 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
92 |
28 |
11 |
128 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
885 |
976 |
868 |
1,167 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Asignaciones Especiales |
915 |
350 |
213 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
915 |
350 |
213 |
0 |
| Total, Origen de Recursos |
1,800 |
1,326 |
1,081 |
1,167 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
281 |
308 |
239 |
287 |
| Servicios Comprados |
152 |
152 |
108 |
4 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
312 |
312 |
317 |
530 |
| Gastos de Transportación |
20 |
20 |
6 |
18 |
| Servicios Profesionales |
0 |
0 |
142 |
166 |
| Otros Gastos Operacionales |
99 |
95 |
30 |
146 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
67 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Materiales y Suministros |
8 |
12 |
12 |
6 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
4 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
885 |
976 |
868 |
1,167 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
915 |
350 |
213 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
915 |
350 |
213 |
0 |
| Total, Concepto |
1,800 |
1,326 |
1,081 |
1,167 |
|   |
Promoción Cultural y de las Artes
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Asignaciones Especiales |
1,478 |
16 |
985 |
1,860 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
1,115 |
1,082 |
0 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
150 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,934 |
307 |
586 |
1,557 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,412 |
1,438 |
2,653 |
3,567 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Asignaciones Especiales |
1,607 |
1,921 |
2,112 |
1,237 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
350 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,607 |
1,921 |
2,112 |
1,587 |
| Total, Origen de Recursos |
6,019 |
3,359 |
4,765 |
5,154 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
1,772 |
1,422 |
1,204 |
1,187 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
300 |
0 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
207 |
0 |
211 |
292 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
117 |
0 |
154 |
878 |
| Gastos de Transportación |
244 |
0 |
25 |
13 |
| Servicios Profesionales |
20 |
16 |
261 |
242 |
| Otros Gastos Operacionales |
845 |
0 |
700 |
863 |
| Asignaciones Englobadas |
765 |
0 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
51 |
0 |
28 |
30 |
| Materiales y Suministros |
68 |
0 |
44 |
55 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
23 |
0 |
26 |
7 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,412 |
1,438 |
2,653 |
3,567 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,607 |
1,921 |
2,112 |
1,587 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,607 |
1,921 |
2,112 |
1,587 |
| Total, Concepto |
6,019 |
3,359 |
4,765 |
5,154 |
|   |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Fondo de Estabilización |
0 |
2,223 |
1,862 |
0 |
| Ingresos Propios |
629 |
629 |
689 |
181 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,625 |
5,465 |
4,572 |
7,242 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,254 |
8,317 |
7,123 |
7,423 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
600 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
600 |
| Total, Origen de Recursos |
7,254 |
8,317 |
7,123 |
8,023 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Nómina y Costos Relacionados |
3,667 |
2,849 |
2,080 |
1,893 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,357 |
2,987 |
2,783 |
2,846 |
| Servicios Comprados |
1,098 |
1,184 |
1,710 |
2,332 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
12 |
0 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
11 |
0 |
4 |
5 |
| Servicios Profesionales |
0 |
0 |
60 |
103 |
| Otros Gastos Operacionales |
904 |
1,203 |
380 |
118 |
| Compra de Equipo |
77 |
20 |
9 |
23 |
| Materiales y Suministros |
125 |
74 |
97 |
98 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
0 |
5 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,254 |
8,317 |
7,123 |
7,423 |
|   |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
600 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
600 |
| Total, Concepto |
7,254 |
8,317 |
7,123 |
8,023 |
|   |
Servicios Integrados a Comunidades
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
  |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,327 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,327 |
0 |
0 |
0 |
| Total, Origen de Recursos |
1,327 |
0 |
0 |
0 |
|   |
| Concepto |
  |
| Gastos de Funcionamiento |
  |
| Otros Gastos Operacionales |
1,327 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,327 |
0 |
0 |
0 |
| Total, Concepto |
1,327 |
0 |
0 |
0 |
|   |
|