INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, reorganiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito será conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.


MISIÓN

Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.


VISIÓN

Convertir a Puerto Rico en el centro cultural más importante del Caribe, Centro América y del contexto hispano en los Estados Unidos y proyectarlo, en la conciencia de sus ciudadanos y al exterior.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Instituto de Cultura Puertorriqueña se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Archivo General de Puerto Rico
  • Biblioteca Nacional
  • Directoría de Asuntos Administrativos
  • División de Arqueología
  • División de Artes Plásticas
  • División de Artes Populares
  • División de Museos y Parques
  • División de Música
  • División de Patrimonio Histórico Edificado
  • División de Promoción Cultural a los Pueblos
  • División de Publicaciones y Grabaciones
  • División de Teatro
  • Junta de Directores1
  • Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Información y Prensa
  • Oficina de Mejoras y Conservación de Edificios
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Revistas
  • Oficina del Director Ejecutivo
1Cuerpo regente cuyos miembros prestan servicio parte del tiempo.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Instituto de Cultura Puertorriqueña está localizado en la Calle Norzagaray frente al Cuartel Ballajá en el Viejo San Juan. Además, cuenta con varios museos, estructuras y oficinas de promoción cultural, arqueología y patrimonio histórico edificado a través de toda la Isla.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012
Sept./08 Sept./09 Sept./10 Feb./11 Proy.

 

Cantidad total de puestos 384 348 225 205 205

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2011-2012 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMAS

Conservación del Patrimonio Histórico

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.

Clientela

Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y público en general


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 63 59 33 31
Otro Personal 10 10 10 8
Total, Puestos 73 69 43 39

Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, Publicaciones y Grabaciones.

Clientela

Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 38 38 24 22
Otro Personal 12 12 8 8
Total, Puestos 50 50 32 30

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el ICP, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 de 31 de julio de 1985.

Clientela

Público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 33 25 19 17
Otro Personal 22 22 14 14
Total, Puestos 55 47 33 31

Financiamiento de Actividades Culturales

Descripción del Programa

El Programa pretende, mediante el apoyo económico, conservar, promover y divulgar todas nuestras manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas.

Clientela

La clientela está compuesta principalmente por integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 5 5 3 2
Total, Puestos 5 5 3 2


Promoción Cultural y de las Artes

Descripción del Programa

Este Programa se subdivide en cinco subprogramas dirigidos a promover el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales.

Clientela

La clientela está compuesta por los centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 33 33 25 19
Otro Personal 20 20 10 10
Total, Puestos 53 53 35 29

Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2009 2010 2011 2012

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 71 67 46 44
Otro Personal 77 57 33 30
Total, Puestos 148 124 79 74

Servicios Integrados a Comunidades

Descripción del Programa

El Programa Servicios Integrados a Comunidades está encaminado a colaborar con varias agencias gubernamentales, dirigidas a promover que los residentes de las Comunidades Especiales, adquieran por sí mismos, las condiciones de vida, destrezas y actitudes para asumir su desarrollo personal y comunitario.

Clientela

Jóvenes y población adulta de residenciales públicos y comunidades especiales


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2011-2012 asciende a $25,119,000. Los recursos incluyen: $13,906,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,068,000 de Asignaciones Especiales, $790,000 de Fondos Federales, $855,000 de Ingresos Propios y $500,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $307,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2010-2011. Este cambio se debe principalmente a una redistribución de fondos que nutren el presupuesto del Instituto, y un incremento en los Ingresos Propios y Fondos Federales de la Agencia.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán sufragar los gastos de funcionamiento de la agencia, dirigidos a atender aspectos especializados de la cultura, tales como el fomento de las artes; las artes plásticas; las artes populares; la arqueología; los museos y los parques; los monumentos y las zonas históricas; la música; las publicaciones y las grabaciones; el teatro y la danza; el Archivo General y la Biblioteca General.

Las Asignaciones Especiales, en su mayoría, se transfieren a 26 entidades no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro participantes, que atienden necesidades culturales en nuestra sociedad. Entre estas se encuentran el Museo de Arte de Ponce, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Las Américas, la Fundación Luis Muñoz Marín, la Fundación Felisa Rincón, la Fundación Arturo Somohano, la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta y los Centros Culturales Guarionex, Jesús M. Muñoz y Ramón Aboy, entre otros. Parte de las Asignaciones Especiales es administrada por el propio Instituto y se presenta como parte de sus gastos de funcionamiento.

Los Fondos Federales corresponden a subvenciones de la "National Endowment for the Arts", que persigue se ofrezca a comunidades en desventaja social, económica, geográfica o con limitaciones de salud, la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes, parte de la solución de sus problemas comunitarios.

Los Otros Ingresos se destinan para la Banda Estatal y la Orquesta Filarmómica.

Los Ingresos Propios son producto de la venta de libros y publicaciones del Instituto de Cultura y se utilizan para sufragar gastos generales de funcionamiento de la agencia.




RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación del Patrimonio Histórico 2,514 1,976 3,009 2,202
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 1,753 1,443 1,874 1,978
Dirección y Administración General 2,982 4,125 2,450 1,947
Financiamiento de Actividades Culturales 885 976 868 1,167
Promoción Cultural y de las Artes 4,412 1,438 2,653 3,567
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 7,254 8,317 7,123 7,423
Servicios Integrados a Comunidades 1,327 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,127 18,275 17,977 18,284
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Conservación del Patrimonio Histórico 2,095 3,706 3,550 0
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 2,605 266 85 65
Dirección y Administración General 0 300 200 4,583
Financiamiento de Actividades Culturales 915 350 213 0
Promoción Cultural y de las Artes 1,607 1,921 2,112 1,587
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 0 0 0 600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,222 6,543 6,160 6,835
Total, Programa 28,349 24,818 24,137 25,119
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18,056 8,872 6,893 13,906
Asignaciones Especiales 1,724 747 1,300 2,583
Fondos Federales 718 718 739 790
Ingresos Propios 629 629 689 855
Otros Ingresos 0 0 0 150
Fondo de Estabilización 0 7,282 8,074 0
Fondos Federales ARRA 0 27 282 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,127 18,275 17,977 18,284
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 7,222 6,543 6,160 6,485
Otros Ingresos 0 0 0 350
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,222 6,543 6,160 6,835
Total, Origen de Recursos 28,349 24,818 24,137 25,119
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,710 9,494 9,040 7,164
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,657 2,987 2,783 2,848
Servicios Comprados 1,758 1,336 2,294 3,168
Donativos, Subsidios y Distribuciones 514 339 865 1,687
Gastos de Transportación 370 20 87 88
Servicios Profesionales 69 56 1,069 1,015
Otros Gastos Operacionales 3,483 1,298 1,328 1,688
Asignaciones Englobadas 765 2,629 0 0
Compra de Equipo 491 30 209 306
Materiales y Suministros 252 86 264 298
Anuncios y Pautas en Medios 58 0 38 22
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,127 18,275 17,977 18,284
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 7,222 6,543 6,160 6,835
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,222 6,543 6,160 6,835
Total, Concepto 28,349 24,818 24,137 25,119

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Conservación del Patrimonio Histórico

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 157 202
Fondo de Estabilización 0 1,548 2,195 0
Ingresos Propios 0 0 0 159
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,514 428 657 1,841
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,514 1,976 3,009 2,202
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 2,095 3,706 3,550 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,095 3,706 3,550 0
Total, Origen de Recursos 4,609 5,682 6,559 2,202
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,058 1,976 2,344 1,497
Servicios Comprados 102 0 128 202
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 10 0
Gastos de Transportación 6 0 36 27
Servicios Profesionales 0 0 339 226
Otros Gastos Operacionales 96 0 31 172
Compra de Equipo 232 0 61 18
Materiales y Suministros 20 0 52 55
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 8 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,514 1,976 3,009 2,202
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,095 3,706 3,550 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,095 3,706 3,550 0
Total, Concepto 4,609 5,682 6,559 2,202
 


Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 171 40 115 266
Fondo de Estabilización 0 1,100 1,185 0
Ingresos Propios 0 0 0 89
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,582 303 574 1,623
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,753 1,443 1,874 1,978
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 2,605 266 85 65
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,605 266 85 65
Total, Origen de Recursos 4,358 1,709 1,959 2,043
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,328 1,403 1,318 1,156
Servicios Comprados 150 0 132 193
Donativos, Subsidios y Distribuciones 20 0 31 189
Gastos de Transportación 35 0 14 8
Servicios Profesionales 49 40 73 70
Otros Gastos Operacionales 65 0 172 274
Compra de Equipo 72 0 86 22
Materiales y Suministros 24 0 48 65
Anuncios y Pautas en Medios 10 0 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,753 1,443 1,874 1,978
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,605 266 85 65
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,605 266 85 65
Total, Concepto 4,358 1,709 1,959 2,043
 



Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 562 6 6
Fondo de Estabilización 0 1,195 1,669 0
Fondos Federales ARRA 0 27 282 0
Ingresos Propios 0 0 0 426
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,982 2,341 493 1,515
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,982 4,125 2,450 1,947
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 300 200 4,583
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 300 200 4,583
Total, Origen de Recursos 2,982 4,425 2,650 6,530
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,604 1,536 1,855 1,144
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 2
Servicios Comprados 49 0 5 145
Donativos, Subsidios y Distribuciones 53 27 353 90
Gastos de Transportación 54 0 2 17
Servicios Profesionales 0 0 194 208
Otros Gastos Operacionales 147 0 15 115
Asignaciones Englobadas 0 2,562 0 0
Compra de Equipo 49 0 15 203
Materiales y Suministros 7 0 11 19
Anuncios y Pautas en Medios 19 0 0 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,982 4,125 2,450 1,947
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 300 200 4,583
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 300 200 4,583
Total, Concepto 2,982 4,425 2,650 6,530
 




Financiamiento de Actividades Culturales

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 75 129 37 249
Fondo de Estabilización 0 101 81 0
Fondos Federales 718 718 739 790
Resolución Conjunta del Presupuesto General 92 28 11 128
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 885 976 868 1,167
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 915 350 213 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 915 350 213 0
Total, Origen de Recursos 1,800 1,326 1,081 1,167
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 281 308 239 287
Servicios Comprados 152 152 108 4
Donativos, Subsidios y Distribuciones 312 312 317 530
Gastos de Transportación 20 20 6 18
Servicios Profesionales 0 0 142 166
Otros Gastos Operacionales 99 95 30 146
Asignaciones Englobadas 0 67 0 0
Compra de Equipo 10 10 10 10
Materiales y Suministros 8 12 12 6
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 4 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 885 976 868 1,167
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 915 350 213 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 915 350 213 0
Total, Concepto 1,800 1,326 1,081 1,167
 

Promoción Cultural y de las Artes

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,478 16 985 1,860
Fondo de Estabilización 0 1,115 1,082 0
Otros Ingresos 0 0 0 150
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,934 307 586 1,557
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,412 1,438 2,653 3,567
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,607 1,921 2,112 1,237
Otros Ingresos 0 0 0 350
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,607 1,921 2,112 1,587
Total, Origen de Recursos 6,019 3,359 4,765 5,154
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,772 1,422 1,204 1,187
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 300 0 0 0
Servicios Comprados 207 0 211 292
Donativos, Subsidios y Distribuciones 117 0 154 878
Gastos de Transportación 244 0 25 13
Servicios Profesionales 20 16 261 242
Otros Gastos Operacionales 845 0 700 863
Asignaciones Englobadas 765 0 0 0
Compra de Equipo 51 0 28 30
Materiales y Suministros 68 0 44 55
Anuncios y Pautas en Medios 23 0 26 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,412 1,438 2,653 3,567
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,607 1,921 2,112 1,587
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,607 1,921 2,112 1,587
Total, Concepto 6,019 3,359 4,765 5,154
 

Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 2,223 1,862 0
Ingresos Propios 629 629 689 181
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,625 5,465 4,572 7,242
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,254 8,317 7,123 7,423
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 0 600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 600
Total, Origen de Recursos 7,254 8,317 7,123 8,023
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,667 2,849 2,080 1,893
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,357 2,987 2,783 2,846
Servicios Comprados 1,098 1,184 1,710 2,332
Donativos, Subsidios y Distribuciones 12 0 0 0
Gastos de Transportación 11 0 4 5
Servicios Profesionales 0 0 60 103
Otros Gastos Operacionales 904 1,203 380 118
Compra de Equipo 77 20 9 23
Materiales y Suministros 125 74 97 98
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 0 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,254 8,317 7,123 7,423
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 600
Total, Concepto 7,254 8,317 7,123 8,023
 

Servicios Integrados a Comunidades

Presupuesto (en miles de dólares) 2009 2010 2011 2012

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,327 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,327 0 0 0
Total, Origen de Recursos 1,327 0 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Gastos Operacionales 1,327 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,327 0 0 0
Total, Concepto 1,327 0 0 0